市审计局政府投资审计中心2019年委托社会中介机构进行内部控制体系建设 政府购买服务计划
根据云南省审计厅《云南省审计厅办公室关于印发〈全省审计机关内部控制体系建设工作实施方案〉的通知》(云审办发〔2019〕32号)和昆明市审计机关内部控制体系建设工作实施方案的要求。为确保完成工作,我中心拟申请向社会中介机构购买政府服务计划一个项目,我中心政府购买服务计划如下:
一、 项目概况
(一)项目名称:单位内部控制体系建设
(二)项目内容:昆明市审计局政府投资审计中心内部控制体系建设工作。
二、 购买主体
单位名称:昆明市审计局政府投资审计中心
三、 主要内容
按照云南省审计厅《云南省审计厅办公室关于印发〈全省审计机关内部控制体系建设工作实施方案〉的通知》(云审办发〔2019〕32号)和昆明市审计机关内部控制体系建设工作实施方案的要求,委托社会中介机构开展昆明市审计局政府投资审计中心内部控制体系建设工作,根据单位具体情况,进行调研分析,提供相应的成果性资料。从四个方面构建内控体系:一是风险评估,形成风险评估报告及风险清单;二是从单位内部控制层面构建;三是从业务层面构建;四是内部控制评价,在内控体系建设完成并有效运行后,建立与单位内控体系相匹配的内部控制评价管理规定;最终形成有效的内部控制体系。
四、 预算资金
(一)项目金额:预算5万元
(二)资金来源:2019年年初预算“商品和服务支出”。
五、 承接标准
具有法定资质的专业会计师事务所。
六、 目标要求
完成昆明市审计局政府投资审计中心内部控制体系建设工作。
七、 购买方式
按照《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见》,拟采用单位自行采购方式确定承接主体。
八、 资金支付方式
按照签订服务合同内容支付服务费用。